应用背景: | |
企业在分析预算执行情况时,如果仅将预算值与执行情况进行简单的比例计算,而没有对预算差异进行深入的、定量的分析,难以确定预算差异产生的原因,无法把预算执
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方案特性: | |
1.预算的编制支持与动态调整 | |
根据企业不断变化的业务,支持基于业务指标的预算编制及调整管理。特别地加入考核指标动态调整功能,可以根据业务、年月、成本等动态调整预算,以适应复杂多变的经营环境要求。 | |
2.预算对比及分析功能 | |
对预算进行年度对比分析、差异原因分析;特别对预算差异进行深入的、定量的分析,把预算执行情况与企业经营状况有机的联系在一起。对于分析结果可以导出为Excel表格。 | |
3.安全、方便的自定义报表工具 | |
开发自定义报表工具,让业务人员无需任何的编程和开发知识,都可以自行设计和产生各种业务报表; | |
报表设计工具 | |
报表设计界面与Microsoft Excel 相似支持:行统计条件、列统计条件、列统计方法、全表统计条件,Excel公式 | |
统计方法设定:在报表列上设计统计公式 | |
统计条件设定: | |
·可以在报表行和列上同时设计统计条件,报表设计工具列出指标及可能的条件,为用户提供方便。 | |
·多个统计条件可以采取“且”“或”“非”等逻辑关系联接起来 | |
对Microsoft Excel 的支持: | |
·报表设计工具可以直接导入使用Microsoft Excel 编辑并保存的文档 | |
·报表设计完成后可以导出为Excel 文档 | |
应用项目: | |
·南航财务全面预算管理系统 | |
为了加强南航预算管理工作和完善内部控制制度,由品高软件负责开发的南航财务全面预算管理系统(简称FBM)在南航正式投入使用。FBM开发成功并及时投入使用,为适应企业发展信息化大趋势,进一步提升南航预算管理工作的水平将起到积极的作用。 该系统主要包括了预算编制、预算调整、预算分析等功能模块,并将公司的业务预算、收入预算、成本费用预算、投资预算、筹资预算等全部纳入了系统管理。FBM为公司、各单位(部门)提供了一个高效率的办公平台,能够弥补手工操作所带来的不足,大大减轻了财务人员和业务预算人员的工作量,并满足了公司、各单位(部门)预算数据的存储、查阅、传递和交换的需要。据估计,该系统在国内属于领先水平,在各航空公司中更是遥遥领先,它的投入使用将进一步促进南航信息化发展。南航股份公司从实行全面财务预算管理以来,已经建立了一整套预算管理制度及较为完备的预算组织体系,预算管理水平在不断提高。 用户对该项目的总体评价为:“该系统处于国内领先水平,在各航空公司中遥遥领先!” |
延伸阅读
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